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2019年文廣體育局預算

  

中國碾子山政府網站 www.ljac.com.cn 發布時間:2019-02-26 13:39:18 點擊率:2578次



2019年度碾子山文廣局預算說明

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目標表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報范圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第二章文廣局概況

  1. 部門職責

    (一)貫徹實施黨和國家關于廣播電影電視宣傳、創作及文化、體育、著作權管理工作的法律、法規和方針、政策。擬訂全區產業發展規劃,指導協調產業發展。把握正確的輿論導向和創作導向,擬定全區文化、體育事業發展規劃、計劃并組織實施。

    (二)組織推進全區廣領域的公共服務體系和重大工程建設,扶助農村廣電建設和發展,指導、監管廣播電影電視重點基礎設施建設。管理全區性重大廣播電影電視活動。

    (三)對全區文化、廣電、體育市場實施管理,擬定綜合市場發展規劃,研究市場發展態勢,指導文化、廣電等歸口負責的市場綜合執法工作。對文化藝術經營活動進行行業監管;對從事演藝活動民辦機構進行指導和管理;對娛樂場所和網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理;對娛樂場所、網絡游戲服務及音像制品批發、零售、出租、放映實施監管;對書刊印刷、復印和發行等業務實施監管;對全區廣播電影電視、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目服務機構和業務實施監管。對全區廣播電視節目傳輸(接收和發射)、監測和安全播出實施監管;指導依法查處非法經營、安裝、擅自使用衛星電視廣播地面接收設施的行為以及其它歸口需要監管的事項。

    (四)指導全區文化藝術創作與生產,監督、檢查、指導文化工作的開展,歸口管理全區大型文化活動。指導全區重點文化設施建設和基層文化設施建設。

    (五)指導、協調文物的管理、保護、搶救、挖掘、宣傳等業務工作。履行文物行政執法督察職責,依法組織查處文物違法的重大案件。負責歷史文化名城(鎮、村)申報、保護和監督管理以及優秀民族文化的傳承工作。

    (六)貫徹落實《全民健身計劃綱要》,組織全區體育競賽活動,指導并配合各部門、各行業開展群眾性體育活動,統籌安排、規劃全區體育競賽項目,研究和指導競技體育訓練和體育人才的培養和輸送。指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。對以營利性為目的的體育經營場所和項目實施監管。協同有關部門規劃全區體育設施建設布局。

    (七)加強對中央、省、市及區廣播電視節目安全優質播出工作的管理。

    (八)加強文化、廣電及體育事業人才隊伍建設。

    (九)承辦區政府交辦的其他事項。

    二、機構設置及人員情況

    文廣體育局屬行政掛牌單位,無人員編制。工作人員均為其他單位借調人員。下設文化事業管理中心、體育中心共個單位。其中文化事業管理中心還加掛碾子山區文化市場綜合執法大隊、碾子山區文物管理所牌子

    人員構成:

    1、碾子山區體育中心機構規格副科級,核定事業編制5名。

    2、碾子山區文化事業管理中心,機構規格股級,核定事業編制10名。

    三、文廣局預算編報范圍

    按照預算管理有關規定,2019年部門預算的編制范圍包括:運行經費

    第三章 2019年度文廣局預算情況說明

    一、文廣局收支總體情況說明2019年總收入 14.8 萬元,其中財政撥款收入 14.8 萬元。預算總支出 14.8 萬元,其中:一般公共服務支出 14.8 萬元。

    二、文廣局收入總體情況說明2019年總收入 14.8 萬元,其中財政撥款收入 14.8 萬元。

    三、文廣局支出總體情況說明:預算總支出 14.8 萬元,其中:一般公共服務支出 14.8 萬元。

    四、財政撥款收支總體情況說明2019年總收入 14.8 萬元,其中財政撥款收入 14.8 萬元。預算總支出 14.8 萬元,其中:一般公共服務支出 14.8 萬元。

    五、一般公共預算財政撥款支出情況說明2019年總收入 14.8 萬元,其中財政撥款收入 14.8 萬元。預算總支出 14.8 萬元,其中:一般公共服務支出 14.8 萬元。

    六、一般公共預算基本支出財政撥款說明

    七、 “三公”經費支出情況說明

    八、政府性基金預算支出說明

    九、機關運行經費安排情況說明2019年度預算運行經費314.8萬元,其中項目支出14.8萬元。

    十、政府采購情況說明

    十一、對專業性較強的名詞的解釋

    一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

    (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (九)“三公”經費:指政財政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

    (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (十四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

    十二、國有資產占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:文化館和圖書館活動經費,提升全區居民文化素質和知識水平。


2019年文廣體育局預算表





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